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审计处

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  审计处是所(院)职能部门,负责所院内部各类监督、检查、审计事项开展,其具体职责包括:一、负责制定单位内部审计规章制度;二、对单位内部控制制度建设和执行情况进行评价和风险评估;三、负责所院预算的执行、决算、财务收支及有关经济活动审计工作;四、按照干部管理权限开展有关领导人员的任期经济责任审计;五、委托有资质的中介机构对本单位基本建设投资、修缮工程项目审计;六、负责合同审计及科研等专项经费审计;七、负责固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、对外投资等专项审计调查工作;八、监督医院设备、药品和物资等采购工作;九、协助本单位负责人督促落实审计发现问题整改工作;十、其他工作。人员结构:副高1人,中级1人。

  联系电话:(010)89509203